Добрый день!
В продолжение темы
Как в 1С 8.3 должна заполняться декларация по НДС за 4-й квартал 2016 года при возврате полученного аванса от покупателя? у меня появился еще один вопрос связанный с работой программы 1С. Подскажите, пожалуйста:
Учет веду в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.9.1850) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.204)
В Формировании записей книги покупок формируются такие записи (скриншот в приложение):
1. Контрагент ПЛАСТЭК Событие зачет аванса НДС 9762,73
2. Контрагент ПЛАСТЭК Событие возврат аванса НДС 1525,42
На мой взгляд все сформировано правильно и далее я ожидаю, что в книгу покупок суммы НДС попадут со следующими кодами вида операций:
1. Код вида операции 22 НДС 1525,42 (возврат аванса)
2. Код вида операции 02 НДС 9762,73 (зачет аванса)
Но программа в книге продаж ставит код 22 на всю сумма 11288,14 (9762,73 + 1525,42) скриншот прилагаю
Подскажите, если я правильно думаю, то как мне исправить ошибку в 1С, чтобы правильно формировались коды вида операций?